Приглашение №62 от 03 Июня 2013
Приглашаем Вас 12 Июля 2013 на семинар
отчетность за первОЕ ПоЛУГОДИЕ 2013 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВЕ 25 «НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»,
ПОПРАВКИ К ГЛАВЕ 21 «НДС». НОВАЯ ФОРМА-4 ФСС.
ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ.
отчетность за первОЕ ПоЛУГОДИЕ 2013 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВЕ 25 «НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»,
ПОПРАВКИ К ГЛАВЕ 21 «НДС». НОВАЯ ФОРМА-4 ФСС.
ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ.
по адресу ул. Коммунаров д. 268 – БЦ «Кавказ» (3-ий этаж).
Регистрация по тел.: 274-01-23 или 8 (918) 340-57-18
Лектор: КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ – к.э.н., доцент, сертифицированный преподаватель УМЦ ИПБР, консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, эксперт ИПБ.
Расписание семинара
с 9-00 регистрация; 10-00 начало семинара; 13-00…14-00 перерыв; 17-30 окончание.
Темы семинара
Главному бухгалтеру
В программе консультаций:
1. Новации в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета. Рекомендации по учету основных средств в интересах управления активами и налоговой базой налога на имущество организаций. ПБУ 8/2010 и порядок отражения в отчетности оценочных обязательств, в том числе по будущим выплатам персоналу. Порядок исправления бухгалтерских ошибок.
2. Общие вопросы налоговой отчетности. Поправки к первой части НК РФ (федеральные законы № 20-ФЗ, 39-ФЗ и 104-ФЗ). Представление налоговых деклараций, сведений о контролируемых сделках и иных документов в налоговые органы, в том числе в электронном формате. Ответственность за непредставление деклараций и неуплату налогов. ВАС РФ о штрафах за неуплату налогов, непредставление информации о налогоплательщиках, несвоевременном перечислении налога в качестве налогового агента. Порядок и сроки внесения изменений и дополнений в налоговую отчетность. Последствия представления корректировочных (уточненных) деклараций. О представлении налоговыми органами информации об исполнении ее контрагентами своих налоговых обязательств.
3. Налог на прибыль: подготовка и представления налоговой декларации за первое полугодие 2013 года.
Изменения в главе 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ: комментарии Минфина РФ. Проблемные аспекты признания и учета доходов и расходов организации. Об обоснованности расходов и их документальном подтверждении (позиция Минфина и ВАС РФ). Особенности признания материальных расходов (ГСМ, спец и форменная одежда, естественная убыль и технологические потери), расходы по оплате труда (стимулирующие и натуральные выплаты), компенсации за использование личного имущества работников, расходы на ремонт и на модернизацию основных средств. Особенности учета амортизируемого имущества. Порядок признания внереализационных расходов, в том числе в виде процентов и иных затрат по кредитам и займам, скидок, возмещения убытков и штрафных санкций, убытков прошлых лет. О формировании и использовании резерва по сомнительным долгам. Анализ типичных нарушений ведения налогового учета и формирования налоговой декларации.
4. НДС. Поправки к главе 21: новый порядок выставления корректировочных счетов-фактур с 1.07.2013, скидки и налоговая база, изменения в ст.146 НК РФ. Позиция ВАС РФ по вопросу применения освобождения от обязанностей налогоплательщика. Особенности исчисления НДС в сложных, нестандартных ситуациях. НДС и неустойки. О раздельном учете по НДС. Особенности уплаты и принятия к вычету НДС налоговыми агентами (при аренде и покупке казенного имущества, при работе с иностранными партнерами, приобретении имущества банкротов). Позиция Минфина и ВАС РФ по вопросу исчисления НДС при продаже имущества банкрота. Электронные счета-фактуры. Корректировочный счет-фактура. Решение ВАС РФ. Порядок исправления и перевыставления счетов-фактур. Формирование налоговой декларации.
5. Прочие налоги и фискальные платежи. Новое в исчислении и уплате авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам. Арбитражная практика.
6. НДФЛ. Особенности исчисления налоговой базы. ВАС о подотчетных суммах. Необлагаемые доходы, изменения в вычетах и др. Предоставление стандартного налогового вычета на детей и имущественных вычетов. О порядке возврата переплат по налогу. Уплата налога за счет налогового агента до удержания с доходов налогоплательщиков. Порядок уплаты НДФЛ обособленными подразделениями.
7. Особенности подготовки и представления отчетности в ПФР и ФСС РФ с учетом изменений законодательства об обязательных социальных страховых взносах (Федеральный закон N 243-ФЗ). Минтруд РФ, ФСС РФ, арбитраж о выплатах, включаемых в базу обложения страховыми взносами. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. О включении в объект обложения социальных выплат работникам. Минтруд о дополнительных тарифах обязательных пенсионных взносов.
Новая форма-4 ФСС (Приказ Минтруда России N 107н).
Новые требования к начислению пособий (Федеральный закон N 276-ФЗ, Постановление Правительства № 145). Поправки в законодательстве об обязательном социальном страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Федеральный закон N 228-ФЗ). О скидках к тарифу (Постановление Правительства РФ от N 425). Порядок уплаты страховых платежей.
8. методы решения конкретных практических проблем, включая советы по заполнению форм предстоящей бухгалтерской и налоговой отчетности. Особенности и наиболее сложные моменты заполнения деклараций (расчетов).
Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации.
Оплата
за одного представителя организации: 2900 рублей НДС не облагается. 2700 рублей - для наших постоянных слушателей.
Реквизиты для оплаты
ООО "СПБ ЦСРРБ"
ИНН 7817315120, КПП 781701001
Р/с 40 702 810 897 020 000 617 в Северо-Западном филиале
ОАО «АК БАРС» БАНК г.Санкт-Петербург,
к/с 30 101 810 900 000 000 745 БИК 044 030 745
В платежном поручении указать За информационно-консультационные услуги, согласно письму №62 от 03.06.2013. НДС не облагается
Контактный тел.: 274-01-23 или 8 (918) 340-57-18